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注册会计师CPA学内控管理师签署上市公司年度内部控制评介报告

来源:

北京启信教育

    发表于:2022-05-08 01:18:07   25次浏览

ICM内控管理师持证者参与内部控制体系建设咨询服务项目内部控制体系建设咨询服务项目

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【政策背景】

《会计改革与发展"十三五"规划纲要》中提出,要加强对企事业单位执行内部控制规范情况的监督检查,推动企事业单位开展内部控制体系建设。新修订的《会计法》在第27条中也明确了企业内部监督的法定要求。随着《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号),2010年4月26日,财政部会同、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制应用指引号——组织架构》等18项应用指引、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》,2012国资发评价68号文件《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》,财政部关于印发《关于推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会[2015]24号),财政部关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知(财会〔2017〕21号),国资委新印发《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》的通知(国资发监督规[2019]101)等一系列内部控制政策文件的正式出台,预示着当今中国企业已步入内控管理的新时代。









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