课程介绍:
近年来,高科技行业已成为政策重点支持的对象。高科技企业作为中国经济发展的重要因素,在获得更多税收优惠和政策扶持的同时,也面临着非常多的涉税风险。企业能否了解自身所面临的涉税风险并运用合理的方法进行预防和管控,将决定企业能否稳固发展。
铂略咨询高新技术企业税收系列活动,从税收优惠管理、税务风险控制、重大涉税安排、税务争议解决等方面入手,结合实践案例,使高科技企业的财务、税务人员更好地掌握与企业紧密相关的税收政策,更好的促进企业享受财税优惠政策的支持,并且有效控制企业的涉税风险。
课程收益:
了解常见的税务风险及其产生原因
掌握税收优惠的申请、管理及维系
学习税企争议防范措施及应对技巧
课程提纲:
模块一:高科技企业涉税风险管理及案例分析
高科技企业常见的税务风险类型
税收优惠风险
研发涉税风险
关联的转让定价风险
发票管理方面的风险
其他
税务风险对企业的影响
企业税务风险的防范与管理
税务风险防范的基本办法
高科技企业重点风险防范措施
模块二:税收优惠风险管理
税收优惠概述
- 税收优惠的原则及趋势
- 企业常见的税收优惠方式
- 高科技企业常见的各类税收优惠
- 资质类税收优惠的管理
高科技企业的资质获取及维持
- 高科技企业的资质申请
- 高科技企业税收优惠资质的复审与重新认定
- 高科技企业的资质维持及争议解决
高科技企业其他税收优惠的申请
高科技企业常见的政府扶持资金
模块三:研发涉税风险管控
高新技术企业研发涉税风险概述
研发模式的涉税管理与案例解析
研发要素的涉税管理与案例解析
- 企业研发活动管理
- 企业研发费用的管理与加计扣除申请
- 企业研发成果管理
- 企业研发人员管理
- 企业研发管理制度
模块四:高科技企业转让定价风险防范及案例分析
转让定价风险概述及2013年转让定价调查案例
- 税务行政处罚风险
- 转让定价调整风险
年转让定价调查案例
高科技企业转让定价风险
- 税务总局相关公开观点
- 同期资料抽查的反馈
高科技企业转让定价风险防范
如何应对转让定价调查
模块五:高新技术企业涉税争议解决及应对
从税务风险到税务争议
税企争议的原因
税务争议的类型
税务争议的解决方法
高新技术企业税企争议案例分析
- 研发投入案例
- 研发活动是否存在案例
- 研发人员比例案例
- 研发费用比例案例
- 高新收入占比案例
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